办公用品采购流程总结

 时间:2024-10-23 08:46:20

1、(一)、提出购买申请由需要购买办公设备或用品的部门人员填写《办公用品及设备申购表》,并交由部门领导签字批准。在每月二十日前瓴烊椹舟将此表交秘书部门汇总,根据汇总的信息,确定当月实际需要采购的办公用品名称、数量、金额、规格等。

2、(二)审批落实经费根据秘书部门汇总的信息,交由财务部进行综合平衡,确认采购经费来源,财务主管签字后交给采购人员。

3、(三)招标选择供应商采购人员向供应商发出购买需求,各供应商提供报价单,经过筛选,最终选定供应商。若为大额采购,按公司的相关招标采购程序进行。

4、(四)签定供货合同选择好供应商后,与其签定供货单,并约定好交货方式和付款方式等。

5、(五)货物入库办公用品进入仓库后,仓库管理人员按照货物种类、规格、等级、存放次序等分区堆放,并由记帐员按订货单序号和货单类容在办公用品收发存帐册上进行登记。

6、(六)支付货款财务部收到发票后,对照交货单、订购单和入库单,确认三单货名、数字相等,经财务主管签字批准,支付货款。

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