跨月红字专用发票开票流程

 时间:2024-10-13 01:01:27

1、打开开票系统点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开”,出现图示内容。点选“销售方申请”,在下方区域填入需冲销专用发票的“发票代码”和“发票号码”

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3、点击“确认”,自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息点击“打印”,在出现的打印选项中选择“不打印”,此时会自动保存,点击关闭。

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5、打开这条记录,点击打印,进行保存此时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”,核对后,打印出来(作为红字发票记账凭证的附件)此时可以关闭所有的窗口

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6、打开“发票填开”-“增值税专用发票填开”在打开的发票页面点击上方“红字”

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7、在弹出窗口,根据第五步打印的“开具红字增值税专用发票信息表”填入“红字发票信息表编号”,点击下一步

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8、核对窗口显示的即将开具的新发票的“发票代码”和“发票号码”,点击下一步

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